| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 179/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 19/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. | 370,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 179/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 19/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. | 370,80 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/027443; REF. EMPENHO 294/2026 17292 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 370,80 | ||
| 27/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2026 NOVA MEDICAMENTOS LTDA - 17292 | 366,35 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 294/2026 | 4,45 | ||
| TOTAL | 370,80 | 370,80 | 370,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2026 | 4,45 | Lançada | |
| TOTAL | 4,45 |