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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2026, EM ANEXO, P/ DECORAÇÕES FESTIVAS NA CIDADE. 813,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2026, EM ANEXO, P/ DECORAÇÕES FESTIVAS NA CIDADE. 813,59
17/06/2026 Conforme DANFE Nº 002/639; REF. EMPENHO 2952/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI 813,59
TOTAL 813,59 813,59 0,00
SALDO A PAGAR 813,59