| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 2975 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026. | 11.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026. | 11.300,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº U/8099; REF. EMPENHO 2975/2026 1773 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST- REF. MAIO/2026- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 9.196,34 | ||
| TOTAL | 11.300,00 | 9.196,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.300,00 | |||