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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3022 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSO GALVANIZADO300MM,6UN PARAFUSO FRANCES 16X75,2UN ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72,4UN CONECTOR PERFURANTE 1,5 10MM,4UN CINTA CIRCULAR 1/4X38X260MM,15MT CABO PP 2X1,5MMM- CORFIO,29,99MT CABO MULTIPLEXADO 2X10MM NEUTRO,8 ARRUELLA,2UN AR11,2UN ALCA PREFOR. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSO GALVANIZADO300MM,6UN PARAFUSO FRANCES 16X75,2UN ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72,4UN CONECTOR PERFURANTE 1,5 10MM,4UN CINTA CIRCULAR 1/4X38X260MM,15MT CABO PP 2X1,5MMM- CORFIO,29,99MT CABO MULTIPLEXADO 2X10MM NEUTRO,8 ARRUELLA,2UN AR11,2UN ALCA PREFOR. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 756,00
09/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/232; REF. EMPENHO 3022/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 756,00
22/06/2026 Pagamento de Empenho 3022/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 756,00
TOTAL 756,00 756,00 756,00
SALDO A PAGAR 0,00