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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3027 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PLAFON BR 100W 250V C RECEPT CX C 100, 2UN LAMPADA LED BULBO T100 50W AUTOVOLT 6500K 4000 LUMEN, 3UN INTERUPTOR DUPLO 10A 250V C PLACA BRANCO. P/CONCERTO DE LUZ DO BANHEIRO E PAVILHÃO, SEC. ASSITENCIA SOCIAL. 97,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 Valor Empenhado referente a: 1UN PLAFON BR 100W 250V C RECEPT CX C 100, 2UN LAMPADA LED BULBO T100 50W AUTOVOLT 6500K 4000 LUMEN, 3UN INTERUPTOR DUPLO 10A 250V C PLACA BRANCO. P/CONCERTO DE LUZ DO BANHEIRO E PAVILHÃO, SEC. ASSITENCIA SOCIAL. 97,00
09/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/231; REF. EMPENHO 3027/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 97,00
22/06/2026 Pagamento de Empenho 3027/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00