Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 7 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MAESTRIA PARA REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DAS ESCOLAS: CASA DA CRIANÇA E GASPAR S.MARTINS, PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ÁREA MUSICAL. CONTRATO N°259/26, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026. |
12.243,00 |
|
|
| 22/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4;
REF. EMPENHO 3070/2026
13401 - JORGE A. DA S. PEREIRA- REF. JUNHO/2026- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.749,00 |
|
| 28/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2026 - REF. JULHO/2026
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401
|
|
|
1.749,00 |
| 31/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7;
REF. EMPENHO 3070/2026
13401 - JORGE A. DA S. PEREIRA- SEC. DESPORTO - GILBERTO NUNES |
|
1.749,00 |
|
| 12/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2026 - REF. JULHO/2026
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
|
|
1.749,00 |
| 31/08/2026 |
Conforme DANFE Nº 000/11;
REF. EMPENHO 3070/2026
13401 - JORGE A. DA S. PEREIRA,Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO |
|
1.749,00 |
|
| 08/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2026 - REF. AGOSTO/2026
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
|
|
1.749,00 |
| TOTAL |
12.243,00 |
5.247,00 |
5.247,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.996,00 |