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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3105 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 UN REFLETOR SMART LED 30W 5500K AUTOVOLT, 4 UN REFLETOR SMART LED 150W 5500K AUTOVOLT, 12UN LUMINARIA SOBREPOR LED 24W AUTOVOLT, 3 MT CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO, 1 UN ACOPLADOR MANPLEX 3P P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 Valor Empenhado referente a: 6 UN REFLETOR SMART LED 30W 5500K AUTOVOLT, 4 UN REFLETOR SMART LED 150W 5500K AUTOVOLT, 12UN LUMINARIA SOBREPOR LED 24W AUTOVOLT, 3 MT CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO, 1 UN ACOPLADOR MANPLEX 3P P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.496,00
17/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/251; 001/250; REF. EMPENHO 3105/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 1.496,00
25/06/2026 Pagamento de Empenho 3105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.496,00
TOTAL 1.496,00 1.496,00 1.496,00
SALDO A PAGAR 0,00