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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 313 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN ALÇA PRÉ FORMADA 10 MM, 8 UN CONECTOR PERFURANTE, 18 UN CONECTOR PERFURANTE 10/95X1,5/10MM, 15 MT CABO 2X10MM, 1 UN SUPORTE DISJUNTOR CINZA, 18 MT CABO PP 2 X 1,5 MM, 3 MT CABO FLEXIVEL 10MM, 1 UN DISJUNTOR MONO 16A P/ACADEMIA DE SAUDE. 558,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 Valor Empenhado referente a: 3 UN ALÇA PRÉ FORMADA 10 MM, 8 UN CONECTOR PERFURANTE, 18 UN CONECTOR PERFURANTE 10/95X1,5/10MM, 15 MT CABO 2X10MM, 1 UN SUPORTE DISJUNTOR CINZA, 18 MT CABO PP 2 X 1,5 MM, 3 MT CABO FLEXIVEL 10MM, 1 UN DISJUNTOR MONO 16A P/ACADEMIA DE SAUDE. 558,50
02/02/2026 Conforme DANFE Nº 001/143; REF. EMPENHO 313/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 558,50
19/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 558,50
TOTAL 558,50 558,50 558,50
SALDO A PAGAR 0,00