| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI PIRES |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE 14 SAPATAS DE CONCRETO ARMADO COM FERRAGENS , COM 02M² CADA. NAS RUAS JOAO CARLOS MACHADO, DR. PEREIRA FILHO, ANTONIO SIQUEIRA E VALZUMIRO DUTRA. SEC. OBRAS. | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE 14 SAPATAS DE CONCRETO ARMADO COM FERRAGENS , COM 02M² CADA. NAS RUAS JOAO CARLOS MACHADO, DR. PEREIRA FILHO, ANTONIO SIQUEIRA E VALZUMIRO DUTRA. SEC. OBRAS. | 7.950,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.950,00 | |||