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Última atualização realizada em 27/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MEDICO (MODULO I) NO MES DE MAIO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2251. 47.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MEDICO (MODULO I) NO MES DE MAIO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2251. 47.500,00
19/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2251; REF. EMPENHO 3174/2026 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 47.500,00
26/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2026 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 47.500,00
TOTAL 47.500,00 47.500,00 47.500,00
SALDO A PAGAR 0,00