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Última atualização realizada em 27/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NOVO P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PALIO P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE ATÉ LINHA BELA VISTA P/ONIBUS ISX 7779, 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESATOLAR O ONIBUS ISX 7779. 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 Valor Empenhado referente a: 5 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NOVO P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PALIO P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE ATÉ LINHA BELA VISTA P/ONIBUS ISX 7779, 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESATOLAR O ONIBUS ISX 7779. 630,00
TOTAL 630,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 630,00