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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3207 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA.,SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA DE MAQUINA DE LAVAR,SERVIÇO DE LIMPEZA DO CESTO DA MAQUINA DE LAVAR,SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA INTERFACE DA MAQUINA DE LAVAR.P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA.,SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA DE MAQUINA DE LAVAR,SERVIÇO DE LIMPEZA DO CESTO DA MAQUINA DE LAVAR,SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA INTERFACE DA MAQUINA DE LAVAR.P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 830,00
23/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/66; REF. EMPENHO 3207/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 830,00
09/07/2026 Pagamento de Empenho 3207/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00