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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3214 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELISBERTO REIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ CONF. EMENDA PARLAMENTAR 202642710013- PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-089119 NA RUA FELISBERTO REIS, CONF. PROCESSO Nº 96/2026, CONTRATO Nº 281/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 08/2026. SERVIÇOS E MATEREIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2026 EM ANEXO. 398.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ CONF. EMENDA PARLAMENTAR 202642710013- PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-089119 NA RUA FELISBERTO REIS, CONF. PROCESSO Nº 96/2026, CONTRATO Nº 281/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 08/2026. SERVIÇOS E MATEREIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2388/2026 EM ANEXO. 398.000,00
25/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/44; REF. EMPENHO 3214/2026 9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 3.969,91
02/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2026 - REF. JUNHO/2026 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 3.485,58
02/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3214/2026 47,64
02/07/2026 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3214/2026 436,69
TOTAL 398.000,00 3.969,91 3.969,91
SALDO A PAGAR 394.030,09

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/07/2026 47,64 1566/2026 Lançada
INSS - EMPRESAS 02/07/2026 436,69 1566/2026 Lançada
TOTAL   484,33