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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 333 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CX AGULHA 13X30 100 UN MEDIX, SEC. SAUDE- PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024 AREA INDIGENA AEROPORTO. 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 Valor Empenhado referente a: 2 CX AGULHA 13X30 100 UN MEDIX, SEC. SAUDE- PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024 AREA INDIGENA AEROPORTO. 52,00
29/01/2026 Conforme DANFE Nº 001/010462; REF. EMPENHO 333/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 52,00
13/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00