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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3340 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 38PAC AMENDOIN VALAR 400G P/ AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 Valor Empenhado referente a: 38PAC AMENDOIN VALAR 400G P/ AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 152,00
25/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/405; REF. EMPENHO 3340/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 152,00
09/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 150,18
09/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3340/2026 1,82
TOTAL 152,00 152,00 152,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/07/2026 1,82 Lançada
TOTAL   1,82