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Última atualização realizada em 18/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3491 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade: ASSESSORIA DE SECRETARIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2523/2026 EM ANEXO CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 002/2025, CONTRATO Nº308/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. 3.213,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2523/2026 EM ANEXO CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 002/2025, CONTRATO Nº308/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. 3.213,60
TOTAL 3.213,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.213,60