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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3494 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade: ASSESSORIA DE SECRETARIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1MES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/GINASIO DE ESPORTES- REF. JUNHO/2026, 2 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF. MAIO E JUNHO DE 2026. 659,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Valor Empenhado referente a: 1MES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/GINASIO DE ESPORTES- REF. JUNHO/2026, 2 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF. MAIO E JUNHO DE 2026. 659,70
30/06/2026 Conforme DANFE Nº 0/12859; 0/14475; 0/14474; REF. EMPENHO 3494/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- REF. JUNHO/2026. SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES 659,70
09/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3494/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 659,70
TOTAL 659,70 659,70 659,70
SALDO A PAGAR 0,00