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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MACA GINECOLOGICA MC 18 ANTIBACTERIANA 5 NIVEIS DE ELEVAÇÃO CFE. PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 3.984,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN MACA GINECOLOGICA MC 18 ANTIBACTERIANA 5 NIVEIS DE ELEVAÇÃO CFE. PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 3.984,23
26/06/2026 Conforme DANFE Nº 890/67690943; REF. EMPENHO 3513/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 3.984,23
09/07/2026 Pagamento de Empenho 3513/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.984,23
TOTAL 3.984,23 3.984,23 3.984,23
SALDO A PAGAR 0,00