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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NOELI CANABARRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 93UN REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA SALETE, SANTA DOROTEIA, PAREDÃO, RAMAL DA SAUDE, BARRA GRANDE, LINHA BADIM, LINHA FORTE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2026. 2.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 Valor Empenhado referente a: 93UN REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA SALETE, SANTA DOROTEIA, PAREDÃO, RAMAL DA SAUDE, BARRA GRANDE, LINHA BADIM, LINHA FORTE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2026. 2.232,00
03/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67801686; REF. EMPENHO 3611/2026 17863 - NOELI CANABARRO- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 2.232,00
13/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2026 NOELI CANABARRO - 17863 2.232,00
TOTAL 2.232,00 2.232,00 2.232,00
SALDO A PAGAR 0,00