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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3673 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PANO MAGICO GRANDE, 1UN PANO MAGICO PEQUENO, 4UN ALCOOL, 2UN LUVA, 3UN PANO PRATO, 1UN RODO ALUMINIO 75/150, 1UN RODO ALUMINIO 60/150. SEC. TURISMO - P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA. 319,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Valor Empenhado referente a: 2UN PANO MAGICO GRANDE, 1UN PANO MAGICO PEQUENO, 4UN ALCOOL, 2UN LUVA, 3UN PANO PRATO, 1UN RODO ALUMINIO 75/150, 1UN RODO ALUMINIO 60/150. SEC. TURISMO - P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA. 319,00
07/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67872069; REF. EMPENHO 3673/2026 12429 - LEONIR LUIS GANZER- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI 319,00
15/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2026 LEONIR LUIS GANZER - 12429 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00