| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 33,01LTS OLEO TIPO S10 P/AMB.ODONTO TRH6E88,100,43LTS OLEO TIPO S10 P/TORO TRH2C48, 570,89LTS OLEO TIPO S10 P/VAN TRANSITI TRI2B46 , 298,5109LTS GASOLINA P/SPIN TRG5G26. SEC. SAUDE CONF. CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 6.902,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 33,01LTS OLEO TIPO S10 P/AMB.ODONTO TRH6E88,100,43LTS OLEO TIPO S10 P/TORO TRH2C48, 570,89LTS OLEO TIPO S10 P/VAN TRANSITI TRI2B46 , 298,5109LTS GASOLINA P/SPIN TRG5G26. SEC. SAUDE CONF. CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 6.902,02 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020750; 003/020771; 003/051002; 003/020793; 003/020818; 003/020842; 003/020864; 003/021076; 003/021121; 003/021108; 003/021085; 003/021070; 003/021053; 003/021035; 003/021014; 003/020993; 003/020977; 003/020947; 003/020939; 002/020905; 003/020775; 003/020900; 003/021091; 003/021075; REF. EMPENHO 3675/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 6.902,02 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 6.885,46 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3675/2026 | 16,56 | ||
| TOTAL | 6.902,02 | 6.902,02 | 6.902,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/07/2026 | 16,56 | Lançada | |
| TOTAL | 16,56 |