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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 379 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 55 UN LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 100W 5000K 1700 LUM, 6 UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E40, 3 UN REATOR VAPOR SODIO 150W AFP EXTERNO, 9 UN RELE FOTOELETRICO RM SLIM, 7 UN BASE GIRATORIO ALTA RELE METALICO, 30 UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 1000W P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. 23.553,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Valor Empenhado referente a: 55 UN LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 100W 5000K 1700 LUM, 6 UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E40, 3 UN REATOR VAPOR SODIO 150W AFP EXTERNO, 9 UN RELE FOTOELETRICO RM SLIM, 7 UN BASE GIRATORIO ALTA RELE METALICO, 30 UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 1000W P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. 23.553,00
03/02/2026 Conforme DANFE Nº 001/154; REF. EMPENHO 379/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI 23.553,00
TOTAL 23.553,00 23.553,00 0,00
SALDO A PAGAR 23.553,00