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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3807 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN SONDA FOLEY 3 VIAS N24 BECARE, 4UN OXIMETRO DE DEDO DIGITAL TELA LED WINNER, 5UN FITA METRICA ESSENCIAL RMC 1,5M COM TRAVA, 50UN PINCA CHERON NAO ESTERIL VAGISPEC. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 Valor Empenhado referente a: 3UN SONDA FOLEY 3 VIAS N24 BECARE, 4UN OXIMETRO DE DEDO DIGITAL TELA LED WINNER, 5UN FITA METRICA ESSENCIAL RMC 1,5M COM TRAVA, 50UN PINCA CHERON NAO ESTERIL VAGISPEC. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 896,00
20/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/011155; REF. EMPENHO 3807/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 896,00
27/07/2026 Pagamento de Empenho 3807/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 896,00
TOTAL 896,00 896,00 896,00
SALDO A PAGAR 0,00