| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 3914 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 3911 P/ OFICIAL ADMINISTRATIVO. SEC. SAUDE. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 3911 P/ OFICIAL ADMINISTRATIVO. SEC. SAUDE. | 70,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68160554; REF. EMPENHO 3914/2026 2450 - FRANCISCO CARLOS CERUTTI - SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 70,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2026 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||