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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2.517,12 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07 DE 2026. SEC. EDUCAÇÃO. 16.889,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 Valor Empenhado referente a: 2.517,12 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07 DE 2026. SEC. EDUCAÇÃO. 16.889,88
24/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/6; REF. EMPENHO 3931/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT - SEC. EDUCAÇÃO DANIELA SEVERIANO 16.889,88
29/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 16.889,88
TOTAL 16.889,88 16.889,88 16.889,88
SALDO A PAGAR 0,00