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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.013,41 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2921/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 18.261,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.013,41 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2921/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 18.261,26
24/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/21; REF. EMPENHO 3933/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. EDUCAÇÃO DANIELA SEVERIANO 18.261,26
29/07/2026 Pagamento de Empenho 3933/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18.261,26
TOTAL 18.261,26 18.261,26 18.261,26
SALDO A PAGAR 0,00