| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.079,24KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2922/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. | 18.475,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.079,24KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2922/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. | 18.475,44 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/23; REF. EMPENHO 3934/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. EDUCAÇÃO DANIELA SEVERIANO | 18.475,44 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 3934/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.475,44 | ||
| TOTAL | 18.475,44 | 18.475,44 | 18.475,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||