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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3936 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.219,31KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2924/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 18.092,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.219,31KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2924/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2026, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 18.092,52
24/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/3; REF. EMPENHO 3936/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA -SEC. EDUCAÇÃO DANIELA SEVERIANO 18.092,52
29/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2026 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 18.092,52
TOTAL 18.092,52 18.092,52 18.092,52
SALDO A PAGAR 0,00