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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3940 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA ELETRICA LUNA BR ZAGONEL 220V. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA ELETRICA LUNA BR ZAGONEL 220V. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 199,00
21/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 002/670; REF. EMPENHO 3940/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO 199,00
27/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 196,61
27/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3940/2026 2,39
TOTAL 199,00 199,00 199,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/08/2026 2,39 Lançada
TOTAL   2,39