| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO MOT. SEC. SAUDE - P/ DUCATO TRC5F46. | 137,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO MOT. SEC. SAUDE - P/ DUCATO TRC5F46. | 137,76 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/107500; REF. EMPENHO 4121/2026 120 - MARINA VEICULOS LTDA- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 137,76 | ||
| TOTAL | 137,76 | 137,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,76 | |||