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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN HD 500GB, 2UN FONTE 1A , 4UN CONECTOR BNC , 2UN FILTRO DE LINHA , 40MT CABO COAXIAL- REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CAMERAS DE SEGURANÇA,UMA NA FAZENDA E UMA NA ADMINISTRAÇÃO. 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 Valor Empenhado referente a: 2UN HD 500GB, 2UN FONTE 1A , 4UN CONECTOR BNC , 2UN FILTRO DE LINHA , 40MT CABO COAXIAL- REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CAMERAS DE SEGURANÇA,UMA NA FAZENDA E UMA NA ADMINISTRAÇÃO. 990,00
31/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68253290; REF. EMPENHO 4162/2026 18153 - RONALDO SCHNELL WILMS- SEC. ADMINISTRAÇÃO - CARLOS E. POERSCH MERTINS 990,00
07/08/2026 Pagamento de Empenho 4162/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00