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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4205 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO 4A6, 1UN RELE FOTOELETRONICO 1000W, 1UN LUVA TATIL BLACK G VOLK, 1UN DISJUNTOR MONO NEMA PRETO 30A,1UN CONTATOR CS T 032 10 220V CA 32A 1NA. P/ MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRAÇA MUNICIPAL. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 Valor Empenhado referente a: 10UN TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO 4A6, 1UN RELE FOTOELETRONICO 1000W, 1UN LUVA TATIL BLACK G VOLK, 1UN DISJUNTOR MONO NEMA PRETO 30A,1UN CONTATOR CS T 032 10 220V CA 32A 1NA. P/ MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRAÇA MUNICIPAL. 200,00
03/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/278; REF. EMPENHO 4205/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 200,00
12/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00