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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA BALESTRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DE 29/06 A 03/07/2026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0354. 2.657,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DE 29/06 A 03/07/2026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0354. 2.657,76
03/08/2026 CONF. RELATORIO DE DESPESAS N º354-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 2.657,76
11/08/2026 Pagamento de Empenho 4213/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.657,76
TOTAL 2.657,76 2.657,76 2.657,76
SALDO A PAGAR 0,00