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Última atualização realizada em 21/02/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 424 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,75 H Mão de obra- SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, PIVO BANDEJA, BARRA AXIAL E COIFA CAIXA DIREÇÃO DA AMBULANCIA IYU 5J48, 0,25 H Mão de obra- SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E LAMPADA DA VAN MASTER JAG 6A08. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 Valor Empenhado referente a: 1,75 H Mão de obra- SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, PIVO BANDEJA, BARRA AXIAL E COIFA CAIXA DIREÇÃO DA AMBULANCIA IYU 5J48, 0,25 H Mão de obra- SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E LAMPADA DA VAN MASTER JAG 6A08. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 240,00
05/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/192; REF. EMPENHO 424/2026 3211 - CLAUDIO DAMITZ - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00