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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA ELETRICA LUMEN 5500W 220V ZAGONEL, 4 UN JOELHO 1/2 BRANCO P/CONDULETE, 2 UN ELETRODUTO BRANCO 1/2" -INPOL, 1 UN DISJUNTOR MDW C32 DIN SOPRANO, 8 UN CABO FLEXIVEL 10MM BRANCO, 4 UN ABRACADEIRA 1/2 KLIK BRANCA P/CONDULETE P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA ELETRICA LUMEN 5500W 220V ZAGONEL, 4 UN JOELHO 1/2 BRANCO P/CONDULETE, 2 UN ELETRODUTO BRANCO 1/2" -INPOL, 1 UN DISJUNTOR MDW C32 DIN SOPRANO, 8 UN CABO FLEXIVEL 10MM BRANCO, 4 UN ABRACADEIRA 1/2 KLIK BRANCA P/CONDULETE P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 460,00
06/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/283; REF. EMPENHO 4251/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO 460,00
17/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00