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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4274 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TONNER PSSOA, 2 UN MOUSE USB, 2 UN TECLADO USB P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN TONNER PSSOA, 2 UN MOUSE USB, 2 UN TECLADO USB P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 235,00
12/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/11036; REF. EMPENHO 4274/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL 235,00
24/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2026 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00