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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4293 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS: 4UN P/IUC6285, 3UN P/JAO3F82, 1UN P/TRH1J42 , 3UN P/TRH 2A70, 4UN P/TRH2A82, 2UN P/ TQP4I05. REF. JUNHO/2026. 1.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS: 4UN P/IUC6285, 3UN P/JAO3F82, 1UN P/TRH1J42 , 3UN P/TRH 2A70, 4UN P/TRH2A82, 2UN P/ TQP4I05. REF. JUNHO/2026. 1.060,00
14/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/24; REF. EMPENHO 4293/2026 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO 1.060,00
26/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2026 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00