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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4300 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA DUPLA FACE 24MMX2,1UN LAVATORIO 395X295 MM, 1 UN PARAFUSO P/LAV B 8 LATONADO, 1 UN PARAFUSO P/LAV B 10 LATONADO, 1 UN VALVULA LAVATORI ASTRA, 1 UN SIFAO UNIV ANEL PVC 72 CM, 1 UN COLUNA P/LAVAT DECA, 1 UN LUVA ESGOTO 40 MM P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 432,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA DUPLA FACE 24MMX2,1UN LAVATORIO 395X295 MM, 1 UN PARAFUSO P/LAV B 8 LATONADO, 1 UN PARAFUSO P/LAV B 10 LATONADO, 1 UN VALVULA LAVATORI ASTRA, 1 UN SIFAO UNIV ANEL PVC 72 CM, 1 UN COLUNA P/LAVAT DECA, 1 UN LUVA ESGOTO 40 MM P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 432,15
TOTAL 432,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 432,15