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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4320 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ACUCAR CRISTAL 5KG, 15UN KIT PRATO DESCARTAVEL, 4CX LEITE AURORA, 3DZ OVOS, 2UN ACHOCOLATADO, 1UN GOIABADA PREDILETA, 2UN ROYAL. FORMATURA DO CURSO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CERAMICA. 172,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 Valor Empenhado referente a: 1UN ACUCAR CRISTAL 5KG, 15UN KIT PRATO DESCARTAVEL, 4CX LEITE AURORA, 3DZ OVOS, 2UN ACHOCOLATADO, 1UN GOIABADA PREDILETA, 2UN ROYAL. FORMATURA DO CURSO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CERAMICA. 172,40
13/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68492458; REF. EMPENHO 4320/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME-Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO 172,40
24/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2026 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 172,40
TOTAL 172,40 172,40 172,40
SALDO A PAGAR 0,00