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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLENIO MILANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4338 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARETAR E FAZER LIMPEZA DO RADIADOR DA AGUA,SERVIÇO DE SOLDAR E FAZER LIMPEZA DO INTERCOOLER,SERVIÇO DE MONTAGEM DO RADIADOR E INTERCOOLER, E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS IVZ0024. 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARETAR E FAZER LIMPEZA DO RADIADOR DA AGUA,SERVIÇO DE SOLDAR E FAZER LIMPEZA DO INTERCOOLER,SERVIÇO DE MONTAGEM DO RADIADOR E INTERCOOLER, E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS IVZ0024. 1.250,00
17/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/137; REF. EMPENHO 4338/2026 2407 - CLENIO MILANI - ME- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO 1.250,00
27/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2026 CLENIO MILANI - ME - 2407 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00