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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARLI AVRELLA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCURA DE VAZAMENTO COM GEOFONE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCURA DE VAZAMENTO COM GEOFONE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 900,00
18/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/77; REF. EMPENHO 4362/2026 18237 - ARLI AVRELLA JUNIOR- Sec. Do Turismo – JAIR BIELSKI 900,00
27/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2026 ARLI AVRELLA JUNIOR - 18237 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00