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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4365 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN COPIA DE CHAVE P/COZINHA DO PRATO GAUCHO. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 Valor Empenhado referente a: 2 UN COPIA DE CHAVE P/COZINHA DO PRATO GAUCHO. 24,00
19/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 11/58; REF. EMPENHO 4365/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO 24,00
25/08/2026 Pagamento de Empenho 4365/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00