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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4409 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PEDRAS MARROADAS NO MURO DESCIDA PARA O BALNEARIO COM ESTENSÃO DE 10 METROS PARA CORRIGIR O DESNIVEL E FAZER CORDÃO DE CONCRETO NA LATERAL DA RUA COM EXTENSÃO DE 12 METROS. SEC. OBRAS. 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PEDRAS MARROADAS NO MURO DESCIDA PARA O BALNEARIO COM ESTENSÃO DE 10 METROS PARA CORRIGIR O DESNIVEL E FAZER CORDÃO DE CONCRETO NA LATERAL DA RUA COM EXTENSÃO DE 12 METROS. SEC. OBRAS. 3.500,00
25/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1; REF. EMPENHO 4409/2026 18165 - PEDRO OSMAR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.500,00