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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAVID CAUTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4429 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM SOM P.A COMPOSTO POR 04 GRAVES , 04 MEDIOS E 02 ALTAS, MAIS RACK DE AMPLIFICAÇÃO E ATE 04 RETORNOS. E TAMBEM MESA DE SOM E MICROFONE COM E SEM FIO P/ EVENTO GAIOLA CROSS A SER REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2026, CFE. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM SOM P.A COMPOSTO POR 04 GRAVES , 04 MEDIOS E 02 ALTAS, MAIS RACK DE AMPLIFICAÇÃO E ATE 04 RETORNOS. E TAMBEM MESA DE SOM E MICROFONE COM E SEM FIO P/ EVENTO GAIOLA CROSS A SER REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2026, CFE. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. 5.600,00
25/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/70; REF. EMPENHO 4429/2026 16827 - DAVID CAUTON-SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.600,00