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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4438 Data de lançamento: 24/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PISTOLA DE COLA QUENTE PQ, 1 CX PAPEL A4, 15 UN TINTA GUACHE 250 ML, 20 UN PINCEL P/QUADRO BRANCO COLOR, 2 UN CADERNO UNIVERSITARIO, 4 UN FITA DUREX LARGA 100 MT, 20 UN PASTA SUSPENSA PLASTICO P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. 1.535,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2026 Valor Empenhado referente a: 2 UN PISTOLA DE COLA QUENTE PQ, 1 CX PAPEL A4, 15 UN TINTA GUACHE 250 ML, 20 UN PINCEL P/QUADRO BRANCO COLOR, 2 UN CADERNO UNIVERSITARIO, 4 UN FITA DUREX LARGA 100 MT, 20 UN PASTA SUSPENSA PLASTICO P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. 1.535,00
25/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68677023; REF. EMPENHO 4438/2026 13538 - LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL 1.535,00
TOTAL 1.535,00 1.535,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.535,00