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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TEMPERO VERDE/SALSA, 7UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS, 2UN BATATA PALHA GOSTOZZO 400G, 2UN EXTRATO TOMATE SACHE ELEFANTE 850G, 1UN SALSICHA HOT DOG 1KG, 8,4754KG SALSICHA, 2UN LINGUIÇA CALABRESA GEMEAS 380G.SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024 - ALDEIA AEROPORTO. 471,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 Valor Empenhado referente a: 2UN TEMPERO VERDE/SALSA, 7UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS, 2UN BATATA PALHA GOSTOZZO 400G, 2UN EXTRATO TOMATE SACHE ELEFANTE 850G, 1UN SALSICHA HOT DOG 1KG, 8,4754KG SALSICHA, 2UN LINGUIÇA CALABRESA GEMEAS 380G.SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024 - ALDEIA AEROPORTO. 471,06
25/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/425; REF. EMPENHO 4454/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL 471,06
TOTAL 471,06 471,06 0,00
SALDO A PAGAR 471,06