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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADROALDO GARBIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 22/07/2026 PARA PARTICIPAR DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0364. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 22/07/2026 PARA PARTICIPAR DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0364. 30,00
28/08/2026 Conforme DANFE Nº 000/37; REF. EMPENHO 4652/2026 9313 - ADROALDO GARBIM-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 30,00
08/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2026 ADROALDO GARBIM - 9313 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00