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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4663 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade: ASSESSORIA DE SECRETARIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/ SEDE SEC. GINASIO DE ESPORTES E EMPENHO GLOBAL 5 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026. 2.049,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/ SEDE SEC. GINASIO DE ESPORTES E EMPENHO GLOBAL 5 MESES ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026. 2.049,00
28/08/2026 Conforme DANFE Nº 0/17826; 0/17247; REF. EMPENHO 4663/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME-SEC. DESPORTO - GILBERTO NUNES 409,80
08/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2026 - REF. AGOSTO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 409,80
TOTAL 2.049,00 409,80 409,80
SALDO A PAGAR 1.639,20