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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4699 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 22 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 H Mão de obra máquinas pesadas/ônibus- SERVIÇO DE FAZER A PARTE ELETRICA DO GERADOR DO AMBULATORIO ODONTOLOGICO TRH 6E88, CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026- EMENDA CSAP-36000647430202500. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 Valor Empenhado referente a: 3 H Mão de obra máquinas pesadas/ônibus- SERVIÇO DE FAZER A PARTE ELETRICA DO GERADOR DO AMBULATORIO ODONTOLOGICO TRH 6E88, CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026- EMENDA CSAP-36000647430202500. 450,00
03/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/6; REF. EMPENHO 4699/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 450,00
04/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00