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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4701 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (15 P/ FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA NO DIA 01/09, 4 P/FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 01/09) EMENDA CSAP-36000647430202500. 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (15 P/ FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA NO DIA 01/09, 4 P/FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 01/09) EMENDA CSAP-36000647430202500. 924,00
01/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/71; REF. EMPENHO 4701/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL 924,00
09/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 924,00
TOTAL 924,00 924,00 924,00
SALDO A PAGAR 0,00